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用友T3反结账的步骤如下:
1. 登录用友T3系统的财务模块。
2. 进入财务模块首页,点击“反结账”按钮或者进入“结账管理”菜单。
3. 在反结账页面,选择需要反结账的账套和会计期间。
4. 点击“确认”按钮,系统会提示“反结账成功”的消息。
5. 反结账完成后,系统会将结账期间的所有凭证、报表等数据恢复到反结账前的状态。
需要注意的是,反结账操作会对财务数据产生影响,请在进行操作前确保备份数据,并确保没有其他用户在使用系统。另外,反结账后,之前结账期间的数据将可以重新修改和删除,慎重操作。如果你对操作不确定或不熟悉,请在进行操作前咨询系统管理员或专业人士的意见。
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